SQP產(chǎn)品認(rèn)證控制程序文件?
SQP:Supplier Qualification Program,由ITS整合出的合格供應(yīng)商評估計劃SQP驗廠分為8個部分:管理承諾與持續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險評估、質(zhì)量管理體系、現(xiàn)場與設(shè)施管理、產(chǎn)品控制、產(chǎn)品測試、過程控制、員工培訓(xùn)與資質(zhì)能力,除第二點以外都是ISO9001的要求。目前DOLLAR GENERAL,簡稱D&…
SQP:Supplier Qualification Program,由ITS整合出的合格供應(yīng)商評估計劃
SQP驗廠分為8個部分:管理承諾與持續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險評估、質(zhì)量管理體系、現(xiàn)場與設(shè)施管理、產(chǎn)品控制、產(chǎn)品測試、過程控制、員工培訓(xùn)與資質(zhì)能力,除第二點以外都是ISO9001的要求。目前DOLLAR GENERAL,簡稱D&G,要求采用SQP驗廠標(biāo)準(zhǔn), AUTOZONE要求采用SQP驗廠標(biāo)準(zhǔn),還有很多其他客戶也要求采用SQP驗廠標(biāo)準(zhǔn)。外貿(mào)企業(yè)在接到客戶要求進(jìn)行驗廠時,必須問清楚客戶要求采用的是哪類驗廠標(biāo)準(zhǔn),以便有的放矢,準(zhǔn)備起來更有針對性。
2.0適用范圍:
適用于本廠進(jìn)料檢驗,工序檢驗及半成品檢驗,成品檢驗
3.0職責(zé)
3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制工作。
3.2認(rèn)證產(chǎn)品所有的關(guān)鍵元器件,材料,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)按照規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。
3.3試驗和檢驗狀況應(yīng)記錄,并予以標(biāo)識。
4.0作業(yè)程序
4.1作業(yè)依據(jù)《組件工序流程圖》
4.2檢驗依據(jù)資料主要有各原材料相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn),《FQC外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)》、相關(guān)的圖紙、樣品及客戶訂單資料等。所有的檢驗標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部門依據(jù)相關(guān)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定,由質(zhì)量主管審核,經(jīng)理核準(zhǔn)
4.3抽樣方案
依據(jù)《抽樣檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》,視抽樣的形式及檢驗的嚴(yán)格度查找適用的抽樣表
4.4進(jìn)料檢驗作業(yè)
4.4.1物料到廠后由采購部門開出入庫單,標(biāo)示好“物料名稱”、“規(guī)格型號”、“數(shù)量”、“供應(yīng)商”等,送至品管部IQC負(fù)責(zé)人,物料暫收在倉庫的“待檢區(qū)”,
4.4.2質(zhì)檢員對照《認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)格一覽表》,《認(rèn)證產(chǎn)品零部件材料一覽表》核對入庫單,待檢物料的產(chǎn)品規(guī)格型號,生產(chǎn)廠商,認(rèn)證證書號碼等。依據(jù)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙等標(biāo)準(zhǔn),對抽取樣品進(jìn)行逐項檢驗,將結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗報告單》。
4.4.3對檢驗判定合格的產(chǎn)品
檢驗人員在《進(jìn)料檢驗報告單》上注明“合格”,并在入庫單上品管欄簽字交給采購,由采購?fù)ㄖ獋}管員辦理入庫手續(xù)
4.4.4對檢驗判定不合格的產(chǎn)品
由檢驗人員在《進(jìn)料檢驗報告單》上注明不合格項目,經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)后,遞交給采購員。采購人員應(yīng)重新采購或立即聯(lián)絡(luò)供方進(jìn)行相應(yīng)對策,與認(rèn)證不一致元器件退貨處理。
4.5過程檢驗
4.5.1首件檢驗
A.產(chǎn)品新?lián)Q型生產(chǎn)前,車間均需制作首件,交工序檢驗員進(jìn)行檢驗,認(rèn)真核對關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否符合認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求,經(jīng)首個檢驗合格后方可批量生產(chǎn)
B.根據(jù)規(guī)格書及生產(chǎn)制令單,《FQC外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)》等文件所列檢驗項目逐項進(jìn)行檢驗,并將結(jié)果記錄于《首件確認(rèn)報告單》中,呈主管確認(rèn)后存檔
C.對首件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題,過程檢驗員應(yīng)會同相關(guān)單予以改善,對首件過程中發(fā)現(xiàn)的潛在問題,應(yīng)提示車間在生產(chǎn)中加以預(yù)防
4.5.2自、互檢
A.作業(yè)員生產(chǎn)時應(yīng)按工藝文件要求,隨時進(jìn)行自檢,完成作業(yè)后作好標(biāo)識,合格品轉(zhuǎn)入下道工序
B.作業(yè)員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品,按工藝文件要求進(jìn)行確認(rèn),合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn),不合格則要求上到工序人員分選或返修
C.作業(yè)員需100%自檢,并將檢驗結(jié)果記錄于《個人產(chǎn)能記錄表》
4.5.3巡檢
A.制程QC人員應(yīng)不斷巡檢裝配作業(yè)現(xiàn)場,對照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求,對作業(yè)現(xiàn)場關(guān)鍵元器件,產(chǎn)品結(jié)構(gòu),功能符合性等進(jìn)行檢查驗證,并將相應(yīng)的檢驗結(jié)果記錄于《制程巡查查檢表》
B.制程QC人員應(yīng)定時對計量檢測儀器進(jìn)行檢查,若過程發(fā)現(xiàn)測試量過程失控或量測設(shè)備部合格,需開出《異常聯(lián)絡(luò)處理單》。
4.5.4特殊工序的控制
對特殊工序應(yīng)重點檢查,同時將檢查結(jié)果記錄在相應(yīng)的特殊工序記錄表中。
4.5.5質(zhì)量信息反饋
制程QC人員每日應(yīng)匯總所有品質(zhì)表單,呈部門主管確認(rèn)后,有問題則發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行改善,并負(fù)責(zé)跟蹤改善效果
4.6確認(rèn)檢驗
4.6.1檢驗員依據(jù)《FQC外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求對成品進(jìn)行100%檢驗,將檢驗結(jié)果記錄于《FQC檢驗記錄表》
4.6.2經(jīng)成品檢驗合格的產(chǎn)品,由成品檢驗員簽字后,流程卡上蓋FQC的檢驗章,方可入庫
4.6.3經(jīng)過成品檢驗不合格的產(chǎn)品,成品檢驗員應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行標(biāo)識并移至不合格品區(qū),然后填寫《返修單》。由相關(guān)部門拉回返修或返工后,進(jìn)行重檢。重檢結(jié)果須記錄,以作追溯用
4.6.4依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),OQC檢驗人員對經(jīng)成品檢驗的產(chǎn)品依標(biāo)準(zhǔn)抽樣,并記錄于《出貨抽檢報告單》
4.6.5檢驗結(jié)束并全部檢驗合格后,生產(chǎn)開具《成品入庫單》
4.6.6質(zhì)量部門依據(jù)各記錄表單,需每月每月整理,供相關(guān)單位統(tǒng)計、分析、改善及查詢之用
5.0認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更
若因為工藝需要或產(chǎn)品改進(jìn)對原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或元器件進(jìn)行變更時,應(yīng)由質(zhì)量主管向認(rèn)證機構(gòu)申請,在獲得認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)后方可實施變更。
6.0相關(guān)文件
6.1 《認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)格清單》
6.2《認(rèn)證產(chǎn)品零部件材料清單》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.5《制令編號管理辦法》
7.0記錄表單
7.1《首件確認(rèn)報告單》
7.2《進(jìn)料檢驗報告單》
7.3《FQC檢驗記錄表》
7.4《供方產(chǎn)品異常抱怨單》
7.5《制程巡查查檢表》
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SQP驗廠分為8個部分:管理承諾與持續(xù)改進(jìn)、風(fēng)險評估、質(zhì)量管理體系、現(xiàn)場與設(shè)施管理、產(chǎn)品控制、產(chǎn)品測試、過程控制、員工培訓(xùn)與資質(zhì)能力,除第二點以外都是ISO9001的要求。目前DOLLAR GENERAL,簡稱D&G,要求采用SQP驗廠標(biāo)準(zhǔn), AUTOZONE要求采用SQP驗廠標(biāo)準(zhǔn),還有很多其他客戶也要求采用SQP驗廠標(biāo)準(zhǔn)。外貿(mào)企業(yè)在接到客戶要求進(jìn)行驗廠時,必須問清楚客戶要求采用的是哪類驗廠標(biāo)準(zhǔn),以便有的放矢,準(zhǔn)備起來更有針對性。
SQP產(chǎn)品認(rèn)證控制程序文件:
1.0目的:
為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品一致,確保與認(rèn)證產(chǎn)品部一致的原材料和外協(xié)件不投入使用,確保與認(rèn)證產(chǎn)品不一致的半成品不流入下道工序,確保與認(rèn)證產(chǎn)品不一致成品不出廠2.0適用范圍:
適用于本廠進(jìn)料檢驗,工序檢驗及半成品檢驗,成品檢驗
3.0職責(zé)
3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制工作。
3.2認(rèn)證產(chǎn)品所有的關(guān)鍵元器件,材料,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)按照規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。
3.3試驗和檢驗狀況應(yīng)記錄,并予以標(biāo)識。
4.0作業(yè)程序
4.1作業(yè)依據(jù)《組件工序流程圖》
4.2檢驗依據(jù)資料主要有各原材料相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn),《FQC外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)》、相關(guān)的圖紙、樣品及客戶訂單資料等。所有的檢驗標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部門依據(jù)相關(guān)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定,由質(zhì)量主管審核,經(jīng)理核準(zhǔn)
4.3抽樣方案
依據(jù)《抽樣檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》,視抽樣的形式及檢驗的嚴(yán)格度查找適用的抽樣表
4.4進(jìn)料檢驗作業(yè)
4.4.1物料到廠后由采購部門開出入庫單,標(biāo)示好“物料名稱”、“規(guī)格型號”、“數(shù)量”、“供應(yīng)商”等,送至品管部IQC負(fù)責(zé)人,物料暫收在倉庫的“待檢區(qū)”,
4.4.2質(zhì)檢員對照《認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)格一覽表》,《認(rèn)證產(chǎn)品零部件材料一覽表》核對入庫單,待檢物料的產(chǎn)品規(guī)格型號,生產(chǎn)廠商,認(rèn)證證書號碼等。依據(jù)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙等標(biāo)準(zhǔn),對抽取樣品進(jìn)行逐項檢驗,將結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗報告單》。
4.4.3對檢驗判定合格的產(chǎn)品
檢驗人員在《進(jìn)料檢驗報告單》上注明“合格”,并在入庫單上品管欄簽字交給采購,由采購?fù)ㄖ獋}管員辦理入庫手續(xù)
4.4.4對檢驗判定不合格的產(chǎn)品
由檢驗人員在《進(jìn)料檢驗報告單》上注明不合格項目,經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)后,遞交給采購員。采購人員應(yīng)重新采購或立即聯(lián)絡(luò)供方進(jìn)行相應(yīng)對策,與認(rèn)證不一致元器件退貨處理。
4.5過程檢驗
4.5.1首件檢驗
A.產(chǎn)品新?lián)Q型生產(chǎn)前,車間均需制作首件,交工序檢驗員進(jìn)行檢驗,認(rèn)真核對關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否符合認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求,經(jīng)首個檢驗合格后方可批量生產(chǎn)
B.根據(jù)規(guī)格書及生產(chǎn)制令單,《FQC外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)》等文件所列檢驗項目逐項進(jìn)行檢驗,并將結(jié)果記錄于《首件確認(rèn)報告單》中,呈主管確認(rèn)后存檔
C.對首件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題,過程檢驗員應(yīng)會同相關(guān)單予以改善,對首件過程中發(fā)現(xiàn)的潛在問題,應(yīng)提示車間在生產(chǎn)中加以預(yù)防
4.5.2自、互檢
A.作業(yè)員生產(chǎn)時應(yīng)按工藝文件要求,隨時進(jìn)行自檢,完成作業(yè)后作好標(biāo)識,合格品轉(zhuǎn)入下道工序
B.作業(yè)員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品,按工藝文件要求進(jìn)行確認(rèn),合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn),不合格則要求上到工序人員分選或返修
C.作業(yè)員需100%自檢,并將檢驗結(jié)果記錄于《個人產(chǎn)能記錄表》
4.5.3巡檢
A.制程QC人員應(yīng)不斷巡檢裝配作業(yè)現(xiàn)場,對照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求,對作業(yè)現(xiàn)場關(guān)鍵元器件,產(chǎn)品結(jié)構(gòu),功能符合性等進(jìn)行檢查驗證,并將相應(yīng)的檢驗結(jié)果記錄于《制程巡查查檢表》
B.制程QC人員應(yīng)定時對計量檢測儀器進(jìn)行檢查,若過程發(fā)現(xiàn)測試量過程失控或量測設(shè)備部合格,需開出《異常聯(lián)絡(luò)處理單》。
4.5.4特殊工序的控制
對特殊工序應(yīng)重點檢查,同時將檢查結(jié)果記錄在相應(yīng)的特殊工序記錄表中。
4.5.5質(zhì)量信息反饋
制程QC人員每日應(yīng)匯總所有品質(zhì)表單,呈部門主管確認(rèn)后,有問題則發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行改善,并負(fù)責(zé)跟蹤改善效果
4.6確認(rèn)檢驗
4.6.1檢驗員依據(jù)《FQC外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求對成品進(jìn)行100%檢驗,將檢驗結(jié)果記錄于《FQC檢驗記錄表》
4.6.2經(jīng)成品檢驗合格的產(chǎn)品,由成品檢驗員簽字后,流程卡上蓋FQC的檢驗章,方可入庫
4.6.3經(jīng)過成品檢驗不合格的產(chǎn)品,成品檢驗員應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行標(biāo)識并移至不合格品區(qū),然后填寫《返修單》。由相關(guān)部門拉回返修或返工后,進(jìn)行重檢。重檢結(jié)果須記錄,以作追溯用
4.6.4依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),OQC檢驗人員對經(jīng)成品檢驗的產(chǎn)品依標(biāo)準(zhǔn)抽樣,并記錄于《出貨抽檢報告單》
4.6.5檢驗結(jié)束并全部檢驗合格后,生產(chǎn)開具《成品入庫單》
4.6.6質(zhì)量部門依據(jù)各記錄表單,需每月每月整理,供相關(guān)單位統(tǒng)計、分析、改善及查詢之用
5.0認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更
若因為工藝需要或產(chǎn)品改進(jìn)對原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或元器件進(jìn)行變更時,應(yīng)由質(zhì)量主管向認(rèn)證機構(gòu)申請,在獲得認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)后方可實施變更。
6.0相關(guān)文件
6.1 《認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)格清單》
6.2《認(rèn)證產(chǎn)品零部件材料清單》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.5《制令編號管理辦法》
7.0記錄表單
7.1《首件確認(rèn)報告單》
7.2《進(jìn)料檢驗報告單》
7.3《FQC檢驗記錄表》
7.4《供方產(chǎn)品異常抱怨單》
7.5《制程巡查查檢表》
7.6《制程巡查記錄表》
7.7《出貨抽檢報告單》
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